Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 0082/2026 vodné, stočné 24.06.2026-16.09.2026 657,61 s DPH 20-000051729PO2012 21.09.2026 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 21.09.2026
Faktúra 0081/2026 poplatok za telekomunikačné služby 6,09 s DPH Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT 11.09.2026 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 11.09.2026
Faktúra 0080/2026 poplatok za telekomunikačné služby 21,16 s DPH Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT 11.09.2026 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 11.09.2026
Faktúra 0079/2026 poplatok za telekomunikačné služby 6,15 s DPH Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT 11.09.2026 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 11.09.2026
Faktúra 0078/2026 teplo 08/2026 2 986,70 s DPH 923 11.09.2026 UCED Energia s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 11.09.2026
Faktúra 0077/2026 Nákup učebníc NJ 1 066,20 s DPH 12/2026 09.09.2026 Ing. Ján Strapec OXICO Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 09.09.2026
Faktúra 0076/2026 elektrina 07/2026 313,76 s DPH 9600476258 09.09.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 09.09.2026
Faktúra 0075/2026 Balík Porada 25.-26.8.2026 117,00 s DPH 01.09.2026 Škola v prírode Detský raj Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 01.09.2026
Faktúra 0074/2026 čistiace potreby 74,53 s DPH 11/2026 17.08.2026 Kridla, s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 17.08.2026
Faktúra 0070/2026 poplatok za telekomunikačné služby 6,15 s DPH Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT 10.08.2026 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 10.08.2026
Faktúra 0069/2026 elektrina 06/2026 370,55 s DPH 9600476258 10.08.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 10.08.2026
Faktúra 0071/2026 poplatok za telekomunikačné služby 6,09 s DPH Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT 10.08.2026 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 10.08.2026
Faktúra 0072/2026 poplatok za telekomunikačné služby 21,17 s DPH Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT 10.08.2026 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 10.08.2026
Faktúra 0073/2026 teplo 07/2026 2 986,70 s DPH 923 10.08.2026 UCED Energia s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 10.08.2026
Objednávka 11/2026 čistiace potreby 74,54 s DPH 03.08.2026 Kridla, s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 03.08.2026
Faktúra 0068/2026 nákup tonerov 85,98 s DPH 10/2026 17.07.2026 IKARO s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 17.07.2026
Faktúra 0067/2026 teplo 06/2026 2 986,70 s DPH 923 14.07.2026 UCED Energia s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 14.07.2026
Faktúra 0066/2026 Nové verzie IS MAGMA HCM 3Q/2026 26,12 s DPH ZoD č.521/SW/OD/2008 14.07.2026 ID.EST, s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 14.07.2026
Faktúra 0065/2026 poplatok za telekomunikačné služby 21,19 s DPH Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT 14.07.2026 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 14.07.2026
Faktúra 0064/2026 poplatok za telekomunikačné služby 6,15 s DPH Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT 14.07.2026 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 14.07.2026
zobrazené záznamy: 1-20/689