|
Faktúra |
20240017
|
právne služby
|
600,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 4.5.2022
|
10.12.2024 |
Mgr. Peter Troščák, advokát |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
|
Faktúra |
20240137
|
spotrebný materiál - prac. obuv
|
53,85 |
s DPH |
28/2024
|
|
06.12.2024 |
Jana Macanová - TOPZDRAV |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
|
Objednávka |
28/2024
|
spotrebný materiál - prac. obuv
|
53,85 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Jana Macanová - TOPZDRAV |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
|
Faktúra |
8360839284
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
0,59 |
s DPH |
|
zmluva PSk
|
06.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
|
Faktúra |
8360946364
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
zmluva PSk
|
06.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
|
Faktúra |
8360790291
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
5,94 |
s DPH |
|
zmluva PSk
|
06.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
|
Faktúra |
9230012411
|
teplo 11/2024
|
5 705,77 |
s DPH |
|
923
|
06.12.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
|
Faktúra |
3240051
|
prevádzkové náklady telocvičňa SPŠ - TV 11/2024
|
256,00 |
s DPH |
|
Zmluva o výpožičke č. 2/2024
|
04.12.2024 |
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
04.12.2024 |
|
Faktúra |
4387400112
|
Prenájom priestorov - ŠH - TŠV 11/2024
|
250,00 |
s DPH |
|
č. 29/2024/SMaS
|
04.12.2024 |
Mesto Snina |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
04.12.2024 |
|
Faktúra |
3240046
|
prevádzkové náklady telocvičňa SPŠ - TV 10/2024
|
256,00 |
s DPH |
|
Zmluva o výpožičke č. 2/2024
|
14.11.2024 |
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
|
Faktúra |
8359246016
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
0,59 |
s DPH |
|
zmluva PSk
|
14.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
|
Faktúra |
8359351483
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
zmluva PSk
|
14.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
|
Faktúra |
8359196875
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
5,94 |
s DPH |
|
zmluva PSk
|
14.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
|
Faktúra |
8422220362
|
elektrina 09/2024
|
473,45 |
s DPH |
|
5151113215
|
28.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
|
Faktúra |
202400327
|
spotrebný materiál - elektro
|
70,33 |
s DPH |
34/2024
|
|
13.12.2024 |
JANÁK, spol. s r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
|
Faktúra |
5816439931
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
12,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.A1491794
|
17.12.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
|
Faktúra |
1252200162
|
tlačivá maturita
|
17,49 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
ŠEVT a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
Faktúra |
4389400107
|
Prenájom priestorov - ŠH - TŠV 10/2024
|
120,00 |
s DPH |
|
č. 29/2024/SMaS
|
19.11.2024 |
Mesto Snina |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
|
Faktúra |
3762500013
|
Magma HCM systémová podpora 01.01.2025-31.03.2025
|
26,13 |
s DPH |
|
SW/OD/2013/14
|
24.01.2025 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
Faktúra |
5821024856
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
12,36 |
s DPH |
|
Zmluva č.A1491794
|
21.01.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |