|
Faktúra |
148/04/25
|
Balík Porada 07.-08.04.2025
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Škola v prírode Detský raj |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
137/03/25
|
Balík Porada 27.-28.03.2025
|
117,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Škola v prírode Detský raj |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
|
Faktúra |
2501337346
|
vodné, stočné 01.01.2025-20.03.2025
|
749,77 |
s DPH |
|
20-000051729PO2012
|
03.04.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
|
Faktúra |
9230012413
|
faktúra - dobropis za rok 2024
|
-750,85 |
s DPH |
|
923
|
18.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
|
Faktúra |
9230012502
|
teplo 02/2025
|
5 702,86 |
s DPH |
|
923
|
18.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
|
Faktúra |
8365614190
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
0,60 |
s DPH |
|
zmluva PSK
|
14.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
|
Faktúra |
8365570747
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
6,09 |
s DPH |
|
zmluva PSK
|
14.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
|
Faktúra |
8365728104
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
17,77 |
s DPH |
|
zmluva PSK
|
14.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
|
Faktúra |
3250017
|
prevádzkové náklady telocvičňa SPŠ - TV 02/2025
|
128,00 |
s DPH |
|
Zmluva o výpožičke č. 2/2024
|
14.03.2025 |
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
|
Faktúra |
8422239423
|
elektrina 01/2025
|
566,33 |
s DPH |
|
9600476258
|
14.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
|
Faktúra |
4383500016
|
Prenájom priestorov - ŠH - TŠV 02/2025
|
90,00 |
s DPH |
|
č. 29/2024/SMaS
|
14.03.2025 |
Mesto Snina |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
|
Objednávka |
04/2025
|
bianco dokumenty
|
131,39 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
ŠEVT a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
|
Faktúra |
5825625746
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
12,42 |
s DPH |
|
Zmluva č.A1491794
|
17.02.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
|
Faktúra |
1250206050
|
E-mail one 10 MB obdobie 1.2.2025-31.12.2025
|
8,08 |
s DPH |
|
Zmluva č. 97902238KA
|
17.02.2025 |
Swan, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
|
Faktúra |
4329500012
|
Prenájom priestorov - ŠH - TŠV 01/2025
|
120,00 |
s DPH |
|
č. 29/2024/SMaS
|
14.02.2025 |
Mesto Snina |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
|
Faktúra |
9230012501
|
teplo 01/2025
|
5 702,86 |
s DPH |
|
923
|
14.02.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
|
Faktúra |
3250004
|
prevádzkové náklady telocvičňa SPŠ - TV 01/2025
|
128,00 |
s DPH |
|
Zmluva o výpožičke č. 2/2024
|
13.02.2025 |
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
13.02.2025 |
|
Faktúra |
8363977820
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
6,09 |
s DPH |
|
zmluva PSk
|
13.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
13.02.2025 |
|
Faktúra |
8364024532
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
0,60 |
s DPH |
|
zmluva PSk
|
13.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
13.02.2025 |
|
Faktúra |
8364133875
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
25,31 |
s DPH |
|
zmluva PSk
|
13.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
13.02.2025 |